問題已解決

老師,上游1月10號給開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但12月導(dǎo)致我們繳納增值稅,我們不想在1月申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)怎么操作

84784947| 提問時(shí)間:2023 01/14 18:48
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,一般來說,1月開具的發(fā)票無法在12月抵扣;如果您想在12月抵扣,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),是否認(rèn)可。
2023 01/14 18:49
84784947
2023 01/14 18:51
已經(jīng)申報(bào),沒有扣款,會有什么風(fēng)險(xiǎn)
微微老師
2023 01/14 18:58
您好,就是你們抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,對嗎?
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