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用友U8怎么反記賬???
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速問速答反記賬是用友U8財務管理系統(tǒng)的一種重要的運營操作模式。它是在帳務收入或支出登記時,發(fā)現(xiàn)需要反映的原帳目沒有完全登記,已登記的部分和未登記的部分之間的不平衡情形,可以通過記錄反賬目的操作來解決。
反記賬的按期記錄在用友U8中是有專門的項目中單獨關聯(lián)的。首先,需要處理錄入反賬目,按照確定的反賬科目對原來已登記的帳目和未登記的賬目進行分開錄入,將未登記帳目反轉為反賬科目后,用反賬金額錄入負數(shù),并在憑證摘要中備注反記賬。然后,在控制臺下設置反記賬的設置,最后進行反記賬核算,將期初反記的負數(shù)金額轉化為正數(shù)金額,期末余額即可收支平衡。
拓展知識:
反記賬在實際的業(yè)務處理中,應該補助原來的登記,以保證反映準確,并能夠安全準確地總結反記賬結果,不得用于掩飾或增加賬務錄入上的疏忽,避免賬務走形。
2023 01/14 16:16
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