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購進一批貨物待抵扣稅額,退貨退一部分,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄

84784967| 提問時間:2023 01/14 15:18
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2023 01/14 15:19
84784967
2023 01/14 15:35
我是需要用負數(shù)表示嗎? 我用正數(shù)我數(shù)為什么對不上呢
悠然老師01
2023 01/14 15:36
這個不需要負數(shù)的,你是怎么對不上
84784967
2023 01/14 15:42
我本月銷項是502.96 上個月留底2223.04 這個需要做進項稅額轉(zhuǎn)出1837.61
84784967
2023 01/14 15:43
我怎么也用不對申報表上和我的賬上要繳納的稅款?
84784967
2023 01/14 15:44
申報表上是117.53增值稅 可我賬上應(yīng)該交稅費余額還是負數(shù)
悠然老師01
2023 01/14 15:44
因為你涉及到免稅,所以那個數(shù)據(jù)要填列
84784967
2023 01/14 15:47
不免稅啊 ?為什么要免稅
悠然老師01
2023 01/14 15:50
進項=上月留抵2223.04-1837.61=385.43 銷項=502.96-385.43=117.53 進項稅轉(zhuǎn)出你做賬沒
84784967
2023 01/14 15:55
對應(yīng)該是117.53 我進項稅額就是寫的你給我說的這個分錄?
84784967
2023 01/14 15:55
然后出來不是117.53
悠然老師01
2023 01/14 15:56
你原來待認證怎么記的賬
84784967
2023 01/14 16:01
借原材料 ?應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額 貸應(yīng)付賬款
悠然老師01
2023 01/14 16:06
學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 借*原材料 貸*應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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