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1、東風(fēng)制造廠為增值稅一般納稅人,2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入不需要安裝的新設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,稅額為1300元,當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣,款項(xiàng)已用銀行存款支付。(2)基本生產(chǎn)車間委托某機(jī)修廠修理設(shè)備,以銀行存款支出修理費(fèi)2000元,增值稅額為260元,當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣,款項(xiàng)已用銀行存款支付。(3)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項(xiàng)已收到。(4)工廠以自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工,該批產(chǎn)品實(shí)際成本為50000元,市場不含稅售價(jià)為56000元,適用增值稅稅率為13%,未開具發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料編制東風(fēng)制造廠的會(huì)計(jì)分錄。

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/14 09:17
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
(1)購入新設(shè)備:應(yīng)付款項(xiàng)10000元,增值稅1300元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下: 借:應(yīng)付款 10000元 貸:銀行存款 10000元 借:應(yīng)交稅費(fèi) 1300元 貸:應(yīng)交增值稅 1300元 (2)委托某機(jī)修廠修理設(shè)備:應(yīng)付款項(xiàng)2000元,增值稅額260元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下: 借:應(yīng)付款 2000元 貸:銀行存款 2000元 借:應(yīng)交稅費(fèi) 260元 貸:應(yīng)交增值稅 260元 (3)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物:開具增值稅普通發(fā)票1017元,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收款 1017元 貸:銀行存款 1017元 (4)發(fā)放給本廠職工的產(chǎn)品:以實(shí)際成本50000元計(jì),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:發(fā)放費(fèi)用 50000元 貸:生產(chǎn)成本 50000元 拓展知識(shí): 增值稅一般納稅人的應(yīng)付稅款計(jì)算,需要增值稅納稅人依據(jù)當(dāng)期發(fā)生的購買行為,根據(jù)發(fā)票上的稅額先抵扣,剩余的稅款再繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)。一般納稅人抵扣增值稅都是需要通過稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并憑發(fā)票抵扣,只有抵扣完成后,才能有效減少納稅人的應(yīng)繳稅款。
2023 01/14 09:28
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