問(wèn)題已解決

上個(gè)月申報(bào)的未開具發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報(bào),增值稅一般納稅人,

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 14:10
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李老師2
金牌答疑老師
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上個(gè)月未開具發(fā)票在本月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)金額,以表明上月未開發(fā)票。一般納稅人可在增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額欄中填寫負(fù)數(shù)金額,以協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)差額核實(shí)。此外,比如當(dāng)月未開具發(fā)票金額已由上月開具發(fā)票,本月未發(fā)生變化,當(dāng)月增值稅申報(bào)表中,填寫空白即可。此外,一般納稅人應(yīng)認(rèn)真核算發(fā)票開具額度,不致報(bào)稅增加負(fù)擔(dān)。 拓展知識(shí):增值稅申報(bào)表可以用于納稅義務(wù)審核和監(jiān)督,其中納稅人的銷項(xiàng)稅額欄中填寫空白或負(fù)數(shù)金額,將反映出納稅人減免稅額,從而助力企業(yè)安全穩(wěn)健發(fā)展。
2023 01/13 14:20
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