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公司收到200w的房屋拆遷款,有100w是別人的,還沒轉(zhuǎn),還有100w想要沖減固定資產(chǎn)清理,怎么做會計分錄啊

84784987| 提問時間:2023 01/13 11:44
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,分錄如下 借*銀行存款200 貸*固定資產(chǎn)清理100 其他應(yīng)付款100
2023 01/13 11:44
84784987
2023 01/13 11:52
固定資產(chǎn)清理需要附上哪些憑證啊
悠然老師01
2023 01/13 11:56
收到款的時候不需要附,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候處理
84784987
2023 01/13 11:59
轉(zhuǎn)的時候要附上哪些憑證呢
悠然老師01
2023 01/13 12:03
附上拆遷補償協(xié)議就可以
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