問題已解決

老師,以前年度的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),已經(jīng)計(jì)提過財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在收到了銀行一起開來的發(fā)票,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理?

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/13 00:39
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的處理,應(yīng)該根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求作出處理。根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,當(dāng)收到費(fèi)用發(fā)票時(shí),應(yīng)該將該發(fā)票加入月末的費(fèi)用發(fā)票歸類,并將其記錄在本期費(fèi)用賬簿中,作為本期發(fā)生的費(fèi)用,從而準(zhǔn)確確定本期費(fèi)用的金額;同時(shí),結(jié)合銀行賬戶的月末余額,核對(duì)準(zhǔn)確本期應(yīng)付的支出金額,以及本期費(fèi)用的總和,并把原計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用取消。拓展知識(shí):對(duì)于費(fèi)用類發(fā)票,月末應(yīng)盡快核查其正確性,以準(zhǔn)確反映本期費(fèi)用,并保證財(cái)務(wù)報(bào)表和賬戶結(jié)余得到準(zhǔn)確體現(xiàn)。
2023 01/13 00:49
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