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老師,固定資產(chǎn)折舊,去年7月份就應該折舊完了,結(jié)果一直折舊到了去年9月份,多折舊了兩個月,怎么辦? 并且已經(jīng)按照多折舊的申報納稅,稅務那里該怎么處理

84784979| 提問時間:2023 01/12 23:52
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學 按差錯調(diào)整,把多折舊的金額沖回處理
2023 01/12 23:53
陳詩晗老師
2023 01/12 23:53
稅務也需要修改申報表處理
84784979
2023 01/12 23:54
老師,差錯調(diào)整不會,怎么弄?
陳詩晗老師
2023 01/12 23:56
借,累計折舊 貸,對應之前計入的科目
84784979
2023 01/12 23:57
要負數(shù)或者紅字記賬嗎?
84784979
2023 01/12 23:57
還是按上面的分錄,正常做賬?
陳詩晗老師
2023 01/12 23:58
紅字和相反分錄都可以,就是充掉就行
84784979
2023 01/13 00:03
例如之前記入管理費用,紅字是正常做賬: 借:管理費用 貸:累計折舊 相反分錄就是: 借:累計折舊 貸:管理費用 這樣對不對?
陳詩晗老師
2023 01/13 09:18
對的,就是這兩種,你選擇一種處理就行了。
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