問(wèn)題已解決

老師,職場(chǎng)小白提疑問(wèn) 公司當(dāng)月對(duì)公支付費(fèi)用時(shí)(收到普票) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:廣告費(fèi) 貸其他費(fèi)用,這樣做分錄對(duì)嗎, 如果對(duì)公支付并收到專票且當(dāng)月做抵扣呢,做費(fèi)用的,分錄應(yīng)該怎么做

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 23:29
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
如果是收到普通發(fā)票,應(yīng)該這樣做分錄:借:應(yīng)付款,貸:銀行存款;借:廣告費(fèi),貸:其他費(fèi)用。如果收到的是專用發(fā)票,并且在當(dāng)月做抵扣的話,分錄為:借:應(yīng)退稅款,貸:應(yīng)付稅款;借:應(yīng)付款,貸:銀行存款;借:廣告費(fèi),貸:其他費(fèi)用。即以專用發(fā)票上的內(nèi)容作為會(huì)計(jì)分錄,借方條目一般用“應(yīng)付款”,貸方條目是收入或支出,如果發(fā)票上有應(yīng)稅項(xiàng),則還要做應(yīng)付稅款和應(yīng)退稅款的會(huì)計(jì)分錄。 拓展知識(shí): 會(huì)計(jì)分錄是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ),也是企業(yè)會(huì)計(jì)活動(dòng)的記錄,是會(huì)計(jì)工作中最基本的操作。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄要求嚴(yán)格按照交易原始憑證記載,即根據(jù)企業(yè)單據(jù)上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),按照會(huì)計(jì)原則將收支記錄在會(huì)計(jì)賬上,包括以資金發(fā)生及資產(chǎn)負(fù)債變動(dòng)為基礎(chǔ),進(jìn)行雙向借貸、記賬并設(shè)置會(huì)計(jì)科目的一系列操作。
2023 01/12 23:34
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