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老師請問如果計提印花稅的會計分錄是不是: 借:營業(yè)稅金及附加--印花稅(或者稅金及附加--印花稅) 貸:應交稅費--應交印花稅 是這樣嗎?

84784975| 提問時間:2023 01/12 23:31
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,不計提印花稅的哈。
2023 01/12 23:34
84784975
2023 01/12 23:41
那要怎么賬務處理
微微老師
2023 01/12 23:43
直接借:營業(yè)稅金及附加--印花稅(或者稅金及附加--印花稅) 貸:銀行存款 印花稅是不通過應交稅費核算的
84784975
2023 01/12 23:44
例如我12月31日簽訂的合同,同一天開了票,因為是按次申報的,但是我是在一月初申報的該筆稅金他實際應該算在12月的稅金及附加里里,如果不計提,12月的賬就不對了呀?
微微老師
2023 01/12 23:45
您好,印花稅金額很小,對損益影響很小,所以沒關系
84784975
2023 01/12 23:47
哦哦好的,我的這次申報的印花稅是3600元也是可以到時直接做進一月的賬里面就可以了對吧?
微微老師
2023 01/12 23:48
您好,是的,是這樣理解的。會計準則呢,印花稅是不通過應交稅費核算的,實操中,您們可以自己衡量,用不用吧。
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