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老師 上個(gè)月暫估成本,這個(gè)月收到發(fā)票,收到發(fā)票時(shí)怎么做賬啊。

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/12 20:30
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在收到發(fā)票時(shí),需要做賬的一般要求是核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,查驗(yàn)發(fā)票的真?zhèn)?,再單?dú)記錄發(fā)票的編號(hào),金額及數(shù)量,并做到時(shí)間收款,單據(jù)齊全。而且還要考慮上個(gè)月的暫估成本,發(fā)票的金額要和暫估成本作比較,如果收到發(fā)票的金額比上個(gè)月的暫估成本高,就要記錄上月暫估成本,做多余物料收入轉(zhuǎn)科目,多余物料收入轉(zhuǎn)科目編制憑證,這些都要收到發(fā)票時(shí)做好。拓展知識(shí):對(duì)備用金收入及暫估收入要做調(diào)整,備用金收入及暫估收入金額要納入會(huì)計(jì)記賬,結(jié)合收入憑證等會(huì)計(jì)憑證,記錄在收入核算賬簿上,做到每月末依照實(shí)際情況,對(duì)收入及暫估收入的備用金金額做相應(yīng)調(diào)整。
2023 01/12 20:36
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