問題已解決
我們供應商7月提供我們9月和收到賬單后這個如何做賬那?
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速問速答同學你好
是發(fā)票嗎
購貨的發(fā)票嗎
2023 01/12 12:57
84784973
2023 01/12 12:59
7月的服務9收到賬單,發(fā)票底開
樸老師
2023 01/12 13:04
那就收到發(fā)票的時候計入費用科目
84784973
2023 01/12 13:04
沒有發(fā)票的時候那?
樸老師
2023 01/12 13:16
同學你好
做往來科目
84784973
2023 01/12 13:31
上報管理報表的數(shù)據(jù)就不對了
樸老師
2023 01/12 13:40
同學你好
為啥不對
和你賬上一致就可以
84784973
2023 01/12 18:12
不是很明白。我7要不要做賬,還是說我9月在做賬按應付金額借商品貸銀行,借應付貸銀行
樸老師
2023 01/12 18:17
你7月先做往來科目就可以
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