問題已解決

我們供應商7月提供我們9月和收到賬單后這個如何做賬那?

84784973| 提問時間:2023 01/12 12:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是發(fā)票嗎 購貨的發(fā)票嗎
2023 01/12 12:57
84784973
2023 01/12 12:59
7月的服務9收到賬單,發(fā)票底開
樸老師
2023 01/12 13:04
那就收到發(fā)票的時候計入費用科目
84784973
2023 01/12 13:04
沒有發(fā)票的時候那?
樸老師
2023 01/12 13:16
同學你好 做往來科目
84784973
2023 01/12 13:31
上報管理報表的數(shù)據(jù)就不對了
樸老師
2023 01/12 13:40
同學你好 為啥不對 和你賬上一致就可以
84784973
2023 01/12 18:12
不是很明白。我7要不要做賬,還是說我9月在做賬按應付金額借商品貸銀行,借應付貸銀行
樸老師
2023 01/12 18:17
你7月先做往來科目就可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~