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嗯,老師你好,我想問一下就是小規(guī)模的上個(gè)月發(fā)票沒有作廢,然后這個(gè)月紅沖了,那這個(gè)印花稅按照上個(gè)月的開票金額來,然后繳納的稅多的稅費(fèi)是不需要申請退抵稅的吧

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/12 09:28
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
是的,小規(guī)模上個(gè)月發(fā)票沒有作廢,這個(gè)月紅沖了,那么印花稅按照上個(gè)月開票金額來繳納稅款,而不需要申請退抵稅。 小規(guī)模納稅人上個(gè)月發(fā)票沒有作廢,如果想彌補(bǔ),則必須要辦理紅沖,因?yàn)樵l(fā)票沒有作廢,小規(guī)模納稅人需要承擔(dān)相應(yīng)的印花稅款,印花稅按照發(fā)票金額來計(jì)算,如果發(fā)票紅沖了,而印花稅卻被發(fā)放了,那就有多余的印花稅款,但是需要申請退抵稅。 在此,要提醒各位小規(guī)模納稅人,如果出現(xiàn)發(fā)票未作廢的情況,應(yīng)及時(shí)辦理紅沖,以減少稅負(fù)。同時(shí),在申報(bào)納稅時(shí),要注意正確確認(rèn)發(fā)票金額,正確開具及作廢發(fā)票,以免因不正確的認(rèn)定及開具票據(jù)而繳納多余的稅費(fèi)。
2023 01/12 09:43
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