問題已解決

您好老師,我們攤銷的物業(yè)費(fèi)是通過其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)科目進(jìn)行核算,五月份有做一筆,借:費(fèi)用 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(項(xiàng)目掛錯(cuò)),7月發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目掛錯(cuò)后沖回:借:費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(正確項(xiàng)目),然后按照正確項(xiàng)目又記了一筆,借:費(fèi)用 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)發(fā)生額多了一筆,因?yàn)闆_回的時(shí)候應(yīng)該計(jì)入貸方負(fù)數(shù),這筆需要調(diào)整嗎?是不是得補(bǔ)記一筆,借:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(負(fù)數(shù))

84784974| 提問時(shí)間:2023 01/12 09:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要調(diào)回的,否則明細(xì)不對(duì)的
2023 01/12 09:35
84784974
2023 01/12 09:37
那就是做個(gè)負(fù)數(shù)是吧?
暖暖老師
2023 01/12 09:37
嗯,一正一副這里需要的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~