問題已解決

老師,請問一下,出口貨物成交金額是CIF價,開具發(fā)票是FOB價,我司支付國內運費,取得運費發(fā)票,請問這一個流程我應該如何做賬處理

84784958| 提問時間:2023 01/12 07:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 國內運費 借:銷售費用 貸:銀行存款
2023 01/12 07:09
84784958
2023 01/12 07:16
老師有沒有一個具體的從收款到確認收入到支付運費的整個流程的會計處理參考呢?
立峰老師
2023 01/12 07:33
是外貿企業(yè)嗎,還是生產企業(yè)?
立峰老師
2023 01/12 07:34
同學你好 一、外貿公司出口退稅(增值稅)核算 外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷,一律記入出口庫存賬,內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅) 二、外貿公司出口退稅(消費稅)核算 外貿公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應收出口退稅(消費稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅(消費稅)未讀2023-01-11 23:07 但是,這個進項稅額是不參與進項稅計算的
84784958
2023 01/12 07:39
我們是生產出口企業(yè)
立峰老師
2023 01/12 08:21
稱:,中級會計師你好,看一個例子 某具有進出口經營權的生產企業(yè),對自產貨物經營出口銷售及國內銷售。該企業(yè)2005年1月份購進所需原材料等貨物,允許抵扣的進項稅額85萬元,內銷產品取得銷售額300萬元(不含稅),出口貨物離岸價折合人民幣2400萬元。假設上期留抵稅款5萬元,增值稅稅率17%,退稅率15%,則相關賬務處理如下:   1、外購原輔材料、備件、能源等,分錄為:   借:原材料等科目 5000000   應交稅金———應交增值稅(進項稅額) 850000   貸:銀行存款5850000   2、產品外銷時,免征本銷售環(huán)節(jié)的銷項稅分錄為:   借:應收賬款 24000000   貸:主營業(yè)務收入24000000   3、產品內銷時,分錄為:   借:銀行存款 3510000   貸:主營業(yè)務收入3000000   應交稅金———應交增值稅(銷項稅額)510000   4、月末,計算當月出口貨物不予抵扣和退稅的稅額。不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價×人民幣外匯牌價×(征稅率-退稅率)=2400×(17%-15%)=48萬元。   借:主營業(yè)務成本 480000   貸:應交稅金———應交增值稅(進項稅額轉出)480000   5、計算應納稅額。本月應納稅額=銷項稅額-進項稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額+上期留抵稅款-當期不予抵扣或退稅的金額)=51-(85+5-48)=9萬元。   借:應交稅金———應交增值稅(轉出未交增值稅) 90000   貸:應交稅金———未交增值稅90000   6、實際繳納時。   借:應交稅金———未交增值稅90000   貸:銀行存款90000   依上例,如果本期外購貨物的進項稅額為140萬元,其他不變,則1至4步分錄同上,其余賬務處理如下:   計算應納稅額或當期期末留抵稅額。本月應納稅額=銷項稅額-進項稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額+上期留抵稅款-當期不予抵扣或退稅的金額)=300×17%-〔140+5-2400×(17%-15%)〕=-46萬元。由于應納稅額小于零,說明當期“期末留抵稅額”為46萬元,不需作會計分錄。
立峰老師
2023 01/12 08:22
現(xiàn)在稅率銷項稅稅率不是17%了,對應進項稅率也改一下。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~