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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師我12月份計(jì)提工資按照11計(jì)提,假如1月份發(fā)放工資時(shí)少計(jì)提了怎么做分錄? 多計(jì)提了又怎么做分錄啊?
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速問速答少計(jì)提借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)付職工薪酬工資補(bǔ)集提上,
如果多計(jì)提了借應(yīng)付中薪酬工資,
貸以前年度損益調(diào)整,
然后月末把這個(gè)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2023 01/11 22:37
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