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增值稅一般納稅人,開了1個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)表怎么填?沒找到1個(gè)點(diǎn)的那一欄

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/11 21:28
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在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),要特別注意1個(gè)點(diǎn)的專票,因?yàn)橛械牡胤綄F笨梢哉J(rèn)定為一個(gè)點(diǎn),但有的地方可能分別征收。如果開了一個(gè)點(diǎn)的專票,那么就在一般納稅人類別下,填寫“正確累計(jì)銷售額”,具體填寫應(yīng)為一個(gè)點(diǎn),開出的金額,然后在“減:收回增值稅專用發(fā)票(或增值稅普通發(fā)票)銷售額”一欄中填寫開出的金額(一般納稅人類別的普通發(fā)票與專用發(fā)票填寫的金額應(yīng)一致),最后將“正確累計(jì)銷售額”減去“減:收回增值稅專用發(fā)票(或增值稅普通發(fā)票)銷售額”的差額即為本期應(yīng)征稅款的銷售額。 此外,增值稅一般納稅人還需要填寫“正確累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額”,具體填寫金額為本月買入物品及接受勞務(wù)時(shí)開具專票(或普票)的稅額金額,同樣也需要在“減:收回增值稅專用發(fā)票(或增值稅普通發(fā)票)稅額”一欄中填寫開出的金額(一般納稅人類別的普通發(fā)票與專用發(fā)票填寫的金額應(yīng)一致),最后將“正確累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額”減去“減:收回增值稅專用發(fā)票(或增值稅普通發(fā)票)稅額”的差額即為本期應(yīng)征稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額。 拓展知識(shí):增值稅一般納稅人申報(bào)表中抵扣準(zhǔn)備金也是必須要填寫的,其中,所抵扣的準(zhǔn)備金金額應(yīng)按月累計(jì)并向上取整至整數(shù)元,并且抵扣準(zhǔn)備金的月份不得跨越發(fā)票的當(dāng)月、次月,在填寫的時(shí)候,需要注意抵扣時(shí)間的關(guān)系,以及抵扣金額的具體值。
2023 01/11 21:39
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