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老師,上月做了無票收入,這月開了票賬務處理怎么做?
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速問速答首先,處理上月的無票收入,應從月末結轉上月賬務開始。首先,根據(jù)上月的無票收入數(shù)據(jù)進行匯總,并將無票收入的金額和成本統(tǒng)計到當月的賬務報表中;其次,將收入從無票收入賬戶結轉至上月收入賬戶,以加強審計的依據(jù);最后,根據(jù)上月應付款和實付款金額,將結轉收入帳戶里的資金支付給供應商。
處理本月的票賬務,則是對收到的發(fā)票及其應付金額進行登記,并將發(fā)票金額從賬務報表中調整至正確的賬戶。此外,本月的票賬務還包括登記應付賬款,將付款轉至供應商賬戶以及登記應收款的來源,將實際付款金額登記到賬務報表中。
拓展知識:無票收入是指供應商給企業(yè)提供貨物或服務,但不提供發(fā)票的收入。企業(yè)在記賬時,并不是針對發(fā)票賬款進行處理,而是根據(jù)實際收到的金額進行登記,可以把這種收入叫做“無票收入”。
2023 01/11 20:01
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