問(wèn)題已解決

老師如果這個(gè)月預(yù)收了一筆款做了預(yù)收賬款,但是到了月底未開(kāi)票給對(duì)方,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 17:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
針對(duì)這種情況,應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)這筆收入,即錄入憑證,分別借貸如下: 1、借:預(yù)收賬款xx元 2、貸:應(yīng)收賬款xx元 即將預(yù)收賬款轉(zhuǎn)移到應(yīng)收賬款,二者等值變換, 并且在賬載明備注,便于后期對(duì)賬。此外,到了月底出票開(kāi)票時(shí),也需要錄入憑證,分別借貸如下: 1、借:應(yīng)收賬款xx元 2、貸:銀行存款xx元 此外,經(jīng)常會(huì)有不同的賬務(wù)處理方式,事先要求有關(guān)人員根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合賬務(wù)處理的原則來(lái)處理賬務(wù),并專(zhuān)門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)管理活動(dòng),作為對(duì)財(cái)務(wù)管理的補(bǔ)充。 拓展知識(shí):賬務(wù)處理,是指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員依據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生來(lái)處理各類(lèi)賬務(wù)及其有關(guān)資料,以便記錄和反映財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的全部過(guò)程,并保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄的客觀性,真實(shí)性和準(zhǔn)確性。賬務(wù)處理要求遵守基本理論和財(cái)會(huì)原則,正確記賬,有效控制,及時(shí)處理,以確保完整、準(zhǔn)確、有效地反映各類(lèi)賬務(wù)活動(dòng),及時(shí)、準(zhǔn)確地反映財(cái)務(wù)狀況。
2023 01/11 17:14
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