問題已解決
老師,請問下,之前很早的會計把賬做錯了,一張發(fā)票進項稅已認證,后又做一張進項稅未認證稅金,后來我在2021年12月份的時候發(fā)現了,做了一張相反的會計分錄把未認證進稅已沖紅了,但是因為之前的賬很亂,后期調賬把稅已調平了,現在目前未認證進項稅在貸方有余額,現在如果要調賬的話應該怎么做分錄,目前進銷項稅是平的,所以,請問要怎么做分錄,求指教!
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速問速答您好,這個只能看看您當時是怎么把賬調平的,然后找出差一點,然后相反的方向要改回去就行了
2023 01/11 16:19
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