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您好老師,我想問下,我上月計(jì)提增值稅和附加稅比實(shí)繳多了0.01,這0.01是計(jì)入其他收益還是營業(yè)外收入,還是我需要調(diào)整一下上月憑證

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/11 11:43
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,根據(jù)財(cái)政部門相關(guān)規(guī)定,若您上月計(jì)提增值稅和附加稅比實(shí)繳多了0.01,則需要調(diào)整,將這部分金額計(jì)入其他收益。 您需要將此次金額匹配相應(yīng)的上月記賬憑證,按照發(fā)生日期排序,將本期產(chǎn)生的增值稅和附加稅稅金以及實(shí)繳金額一一正確填寫,并確保計(jì)提和實(shí)繳金額一致。 此外,若您有交稅義務(wù),且需要開具發(fā)票,您應(yīng)當(dāng)通過正常手續(xù)開具發(fā)票,以及注明本期增值稅、附加稅的稅金金額。 拓展知識: 增值稅是企業(yè)不定時(shí)向國稅局申報(bào)納稅的一種稅收,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第十七條規(guī)定,企業(yè)在確定其所得稅負(fù)的基礎(chǔ)上,還要按照國家有關(guān)規(guī)定,計(jì)提繳納增值稅和附加稅。增值稅和附加稅實(shí)際上也是企業(yè)在向國稅局繳納稅款時(shí),需要考慮的稅種之一。
2023 01/11 11:51
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