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您好老師,我想問下,我上月計提增值稅和附加稅比實繳多了0.01,這0.01是計入其他收益還是營業(yè)外收入,還是我需要調(diào)整一下上月憑證

84785018| 提問時間:2023 01/11 11:43
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,根據(jù)財政部門相關規(guī)定,若您上月計提增值稅和附加稅比實繳多了0.01,則需要調(diào)整,將這部分金額計入其他收益。 您需要將此次金額匹配相應的上月記賬憑證,按照發(fā)生日期排序,將本期產(chǎn)生的增值稅和附加稅稅金以及實繳金額一一正確填寫,并確保計提和實繳金額一致。 此外,若您有交稅義務,且需要開具發(fā)票,您應當通過正常手續(xù)開具發(fā)票,以及注明本期增值稅、附加稅的稅金金額。 拓展知識: 增值稅是企業(yè)不定時向國稅局申報納稅的一種稅收,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第十七條規(guī)定,企業(yè)在確定其所得稅負的基礎上,還要按照國家有關規(guī)定,計提繳納增值稅和附加稅。增值稅和附加稅實際上也是企業(yè)在向國稅局繳納稅款時,需要考慮的稅種之一。
2023 01/11 11:51
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