問(wèn)題已解決

老師你好,我們是一般納稅人,要是我們的員工去住酒店開(kāi)了專(zhuān)票回來(lái),這個(gè)票我們是不抵扣的,那我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出事怎么做的尼

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 22:26
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
一般納稅人可以對(duì)酒店專(zhuān)票抵扣。對(duì)于不能被抵扣的酒店專(zhuān)票,在征稅系統(tǒng)中,您可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作。 首先,在申報(bào)界面的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”菜單中,選擇“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,點(diǎn)擊“新增”,填寫(xiě)征收機(jī)關(guān)、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期和發(fā)票金額等信息,并上傳所需憑證,最后提交。 其次,核實(shí)完成后,進(jìn)入到“進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣”中,在“轉(zhuǎn)出金額”框中輸入轉(zhuǎn)出已轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,并分別輸入轉(zhuǎn)入金額,最后提交完成,即可完成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作。 拓展: 在完成上述操作后,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額不再計(jì)入稅務(wù)證明申報(bào),但企業(yè)可以在月末總賬核算中合理使用已轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,以減少企業(yè)應(yīng)交的稅款額。
2023 01/10 22:30
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