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請(qǐng)問去年免征的增值稅,是否需要先計(jì)提,然后計(jì)入營業(yè)外收入?

84784963| 提問時(shí)間:2023 01/10 19:42
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
去年因?yàn)槭敲獾?,所以不用?jì)提,如三萬的發(fā)票,直接稅就是零,不需要計(jì)提
2023 01/10 19:42
84784963
2023 01/10 19:49
請(qǐng)問主要是依據(jù)哪一條稅法法條呢?
森林老師
2023 01/10 19:51
?自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅。 政策依據(jù):《關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào))。
84784963
2023 01/10 19:58
意思是,免征的部分…不屬于企業(yè)額外獲得的收益……而不增加企業(yè)所得稅計(jì)稅基礎(chǔ)?
森林老師
2023 01/10 19:58
同學(xué),你好,理解對(duì)的,是直接免了,所以就不存在計(jì)提
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