問題已解決
12月購(gòu)入原材料,款項(xiàng)已經(jīng)支付,材料已收貨,但是年底發(fā)票未收,請(qǐng)問暫估入賬會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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速問速答你好
借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:預(yù)付賬款?,???貸:銀行存款?
2023 01/10 16:37
84785000
2023 01/10 16:39
原材料已經(jīng)收貨,并使用,需要暫估當(dāng)年成本嗎?
鄒老師
2023 01/10 16:40
你好,需要根據(jù)領(lǐng)用情況,做原材料的領(lǐng)用分錄?
84785000
2023 01/10 16:44
12月購(gòu)入原材料暫估入賬:借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。
12月領(lǐng)用原材料暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料,貸:原材料;
1月收到發(fā)票怎么處理?借:生產(chǎn)成本-直接材料(負(fù)數(shù)),貸:原材料(負(fù)數(shù));借生產(chǎn)成本直接材料,貸:原材料?
鄒老師
2023 01/10 16:45
你好,收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料
借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款?
生產(chǎn)領(lǐng)用材料的分錄,不需要做調(diào)整
84785000
2023 01/10 16:56
12月購(gòu)入原材料暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
12月領(lǐng)用原材料暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;
1月收到發(fā)票時(shí):
借:應(yīng)付賬款-暫估113 , 貸:原材料113;
借:原材料100 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13, 貸:預(yù)付賬款 113;
這樣原材料不是一直有余額,老師麻煩告訴我12月至1月完整的分錄,謝謝
鄒老師
2023 01/10 16:58
你好,你暫估是按含稅金額入賬??
84785000
2023 01/10 17:03
難道不是含稅金額入賬嗎?稅金也是12月時(shí)已付款啊
鄒老師
2023 01/10 17:04
你好,暫估的時(shí)候,是按不含稅金額的?
借:原材料? 100,???貸:應(yīng)付賬款-暫估? 100
借:預(yù)付賬款?113,???貸:銀行存款??113
收到發(fā)票的時(shí)候
借:應(yīng)付賬款-暫估 100,??貸:原材料100
借:原材料?100?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13,??貸:預(yù)付賬款? 113
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