問(wèn)題已解決

老師,我們有個(gè)勞務(wù)結(jié)算,之前預(yù)付給了個(gè)人,現(xiàn)在他們公司統(tǒng)一開票并把余款結(jié)算給公司,怎么做賬?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 14:20
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后開票的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬---勞務(wù)費(fèi) 增值稅 貸:其他應(yīng)收款
2023 01/10 14:24
84785029
2023 01/10 14:32
老師他開的普票,這是付的工程款,之前預(yù)付給個(gè)人一部分,未開票,后由公司開票,余款轉(zhuǎn)給公司,這個(gè)怎么入賬?
王超老師
2023 01/10 14:37
這個(gè)沒有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的
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