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我公司給入股的分配利潤(rùn),計(jì)提,借:利潤(rùn)分配 18000貸:應(yīng)付利潤(rùn)18000。結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn),18000貸:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)18000。支付時(shí),借:應(yīng)付利潤(rùn) 18000貸:銀行存款 18000 生成報(bào)表以后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的利潤(rùn)錯(cuò)了18000元,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,是分錄錯(cuò)再那里

84784965| 提問時(shí)間:2023 01/10 11:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 分紅的分錄不對(duì)吧 應(yīng)付股利沒看到
2023 01/10 11:21
84784965
2023 01/10 11:24
是分紅,用應(yīng)付利潤(rùn)不對(duì)嗎,
84784965
2023 01/10 11:28
能幫我寫一下正確的分錄嗎
樸老師
2023 01/10 11:38
同學(xué)你好 是應(yīng)付股利才對(duì)的 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利, 貸:應(yīng)付股利, 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn), 貸:利潤(rùn)分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利, 支付時(shí), 借:應(yīng)付股利, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款, 代員工申報(bào)分紅個(gè)人所得稅后, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款
84784965
2023 01/10 11:54
資產(chǎn)負(fù)債表還是比利潤(rùn)表少18000,是結(jié)轉(zhuǎn)的原因嗎,
樸老師
2023 01/10 11:59
同學(xué)你好 是不是有跨年調(diào)整的科目
84784965
2023 01/10 12:29
沒有。上個(gè)月還是平的
樸老師
2023 01/10 12:36
同學(xué)你好 那這個(gè)應(yīng)該是一樣的金額呀
84784965
2023 01/10 13:15
我改成借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用18000,貸銀行存款18000萬,這樣才平了,這樣做行嗎
樸老師
2023 01/10 13:18
你是利息支出的就可以
84784965
2023 01/10 13:28
感謝老師
樸老師
2023 01/10 13:37
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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