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你好 請問 現(xiàn)在全部按照百分之1交 1月初開的免稅票那該怎么辦?(超過30萬)

84784972| 提問時間:2023 01/10 08:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個你看一下政策的最后一句話,是可以抵扣的
2023 01/10 08:51
84784972
2023 01/10 08:54
那是針對已經(jīng)開了百分之3的票的吧 問題我現(xiàn)在是開了免稅的票要補稅?
王超老師
2023 01/10 08:54
是的,前面開的要補上的
84784972
2023 01/10 20:16
老師你說 的前面開的要補上?是指到時候申報增值稅的時候 按照1%來申報就好了是吧 原本的發(fā)票 可以不用管了是吧
王超老師
2023 01/10 21:30
你前面免稅的發(fā)票要補稅的
84784972
2023 01/10 21:39
補稅是怎么補?不是申報的時候補嗎?季度申報的
王超老師
2023 01/10 21:47
這個操作細則還沒有出來的,你可以耐心等一下的
84784972
2023 01/10 21:49
好的 謝謝
王超老師
2023 01/10 21:52
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