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老師,電子稅務局,公司有無票收入價稅合計11507元,附表一我正常填列,提醒讓報附表三,附表三怎么填呢?不是說差額計稅的才填附表三嗎

84784986| 提問時間:2023 01/09 11:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 沒有差額的不填寫表三? ?
2023 01/09 11:03
84784986
2023 01/09 11:04
但有提示讓填啊
84784986
2023 01/09 11:10
所以老師,附表三第三欄,應該填11507還是0?。?/div>
玲老師
2023 01/09 11:19
說一下你開發(fā)票的情況,還有稅率。
84784986
2023 01/09 11:22
沒有開票,稅率6%
84784986
2023 01/09 11:23
附表一做了無票收入價稅合計11507元,申報時系統(tǒng)提醒讓報附表三1和3欄
玲老師
2023 01/09 11:25
不是差額計稅的,不填寫附表三,我看一下你主表填寫的對不對?是不是填寫無票收入里了?
84784986
2023 01/09 11:27
是的,附表一無票收入里了,其他沒有
玲老師
2023 01/09 11:32
填寫這里對 找 下稅務問下情況? 不是差額不填寫表三的?
84784986
2023 01/09 11:40
是不是我們屬于投資公司,服務行業(yè),所以讓填呢
玲老師
2023 01/09 11:46
你好? 這幾樣情況要填寫對一下你的情況 《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)填寫說明? (一)本表由服務、不動產和無形資產有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。? (二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。? (三)第1列“本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。? 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務、不動產和無形資產按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構,本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。? (四)第2列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“期初余額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目上期期末結存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次。? 本列第4行“6%稅率的金融商品轉讓項目”“期初余額”年初首期填報時應填“0”。? (五)第3列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的服務、不動產和無形資產扣除項目金額。? (六)第4列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期應扣除金額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期應扣除的金額。? 本列各行次=第2列對應各行次+第3列對應各行次? (七)第5列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期實際扣除金額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除的金額。? 本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次。? (八)第6列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“期末余額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期期末結存的金額。? 本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次
84784986
2023 01/09 12:08
老師 自己企業(yè)是不是差額計稅企業(yè) 在電子報表里能看到嗎
玲老師
2023 01/09 12:14
你好 看不出來 是看你們的是行業(yè)和業(yè)務情況??
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