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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)教一下,公司借股東的錢,當(dāng)時(shí)放在其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在,股東拿一部分票來抵扣,分錄怎么寫?
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速問速答你好 借成本費(fèi)用,。貸其他應(yīng)付款?
2023 01/09 10:52
84785046
2023 01/09 10:57
老師,當(dāng)時(shí)的分錄是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ,現(xiàn)在貸,不是重復(fù)了嗎?
玲老師
2023 01/09 11:05
你好? 個(gè)人報(bào)銷? 沒付款就是這樣的分錄??
84785046
2023 01/09 11:08
老師,那我怎么沖銷掉一部分股東借款呢?我報(bào)銷的時(shí)候是:借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,支付他費(fèi)用的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,那我原先的其他應(yīng)付款該怎么沖呢?謝謝。
玲老師
2023 01/09 11:11
要還款才能沖呢 沒還沖不了?
玲老師
2023 01/09 11:11
股東欠單位錢記其他應(yīng)收款? ?報(bào)銷時(shí) 借成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這樣就沖了?
玲老師
2023 01/09 11:14
我上面打錯(cuò)了 單位欠個(gè)人錢 是記其他應(yīng)付款? ??
84785046
2023 01/09 11:16
老師,是單位欠股東的錢,然后呢,現(xiàn)在想通過費(fèi)用報(bào)銷沖減一部分公司欠股東的錢,然后,股東正好有關(guān)于用于公司的票據(jù),所以就拿來沖減了,所以,才想請(qǐng)教老師,怎么寫分錄比較合適,謝謝。
玲老師
2023 01/09 11:19
報(bào)銷如果付款了,就是借成本費(fèi)用貸,銀行存款沒付款,貸方就是其他應(yīng)付款。
84785046
2023 01/09 11:53
不是老師,這樣,我的股東借款不是沒有變嗎?
玲老師
2023 01/09 12:09
你好 報(bào)銷沒付款? ?是你們欠個(gè)人的錢會(huì)增加??
玲老師
2023 01/09 12:29
企業(yè)欠股東的錢只有還款才能減少。
84785046
2023 01/09 12:30
老師,那我現(xiàn)在用費(fèi)用報(bào)銷的方式不可以還股東錢嗎?
玲老師
2023 01/09 12:33
報(bào)銷我這不已經(jīng)跟你說的很明白了嗎?抵不了以前企業(yè)欠的錢。你這是欠錢上又增加欠錢。
玲老師
2023 01/09 12:34
人家拿票來報(bào)銷,你不得給報(bào)銷人錢嗎?如果要是給錢了,貸方銀行存款,如果沒有給錢,是貸方是其他應(yīng)付款。原來欠個(gè)人的錢不會(huì)減少。
84785046
2023 01/09 12:40
老師,明白的,我的意思就是說,股東拿這個(gè)票直接來抵扣公司欠股東的錢,我直接寫:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,然后把票放這個(gè)憑證下面,不做費(fèi)用憑證了,行不行呢?謝謝
玲老師
2023 01/09 13:01
那這個(gè)和費(fèi)用發(fā)票就沒有關(guān)系了。你要是這樣處理的話。
玲老師
2023 01/09 13:01
這等于直接用銀行存款還前面的欠款。
84785046
2023 01/09 13:04
對(duì)的,我就是這個(gè)意思,老師,我這么做,可以嗎?
玲老師
2023 01/09 13:25
這樣這個(gè)分錄是對(duì)的。對(duì)
84785046
2023 01/09 13:34
好的,謝謝老師答復(fù),
玲老師
2023 01/09 14:02
不客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng)。
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