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年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),如果轉(zhuǎn)出未交增值余額在借方,還需要再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/08 21:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是需要的哈
2023 01/08 21:47
84784974
2023 01/08 21:48
到時(shí)候這個(gè)金額在其他流動(dòng)資產(chǎn)里對(duì)吧?
小鎖老師
2023 01/08 21:48
嗯對(duì)理解的很到位
84784974
2023 01/08 21:50
如果其他流動(dòng)資產(chǎn)里有未交增值稅,是不是就沒(méi)有所謂的重分類?我直接把分錄做完就行了是吧?
小鎖老師
2023 01/08 21:50
對(duì),如果沒(méi)有的話不需要
84784974
2023 01/08 21:51
不需要重分類了對(duì)吧?
小鎖老師
2023 01/08 21:53
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784974
2023 01/08 21:54
好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 01/08 21:57
不客氣的,祝您開(kāi)心
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