問題已解決
老師,我們12月庫存現(xiàn)金不夠報銷費(fèi)用開支,怎么做賬呢
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速問速答同學(xué)你好,把不付現(xiàn)金的費(fèi)用記入其他應(yīng)付款處理,借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款。
2023 01/08 21:31
84784978
2023 01/08 21:36
也就是說現(xiàn)在不用報銷的,找的成本費(fèi)用票記到其他應(yīng)付款嗎?在以后用現(xiàn)金形式付出去對嗎?
王雁鳴老師
2023 01/08 21:37
同學(xué)你好,是的,對的。
84784978
2023 01/08 21:43
好的非常感謝老師
王雁鳴老師
2023 01/08 21:43
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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