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老師我22年刻的公章,發(fā)票23年對(duì)方開給我的,那我22年做帳借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金我23年收到發(fā)票怎么調(diào)帳

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/08 11:58
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,沖掉之前的分錄,按發(fā)票做賬就可以了。
2023 01/08 11:59
84784971
2023 01/08 12:04
那23年借現(xiàn)金貸管理費(fèi)用,再借管理費(fèi)用貨現(xiàn)金,嗎
答疑蘇老師
2023 01/08 12:12
你好,是的,是這樣的。
84784971
2023 01/08 12:17
不走以前年度損益調(diào)整嗎
答疑蘇老師
2023 01/08 12:18
你好,金額小是不需要走的。
84784971
2023 01/08 12:36
那這筆費(fèi)用記入22年,23年再紅沖重做分錄,那這筆費(fèi)用是算23年嗎,
84784971
2023 01/08 12:39
主要23年匯算清繳我把這筆費(fèi)用不是填入成本費(fèi)用了,那23年再重做帳到24年匯算時(shí)那按帳不又扣一遍了嗎
答疑蘇老師
2023 01/08 12:39
你好,是的,是這樣的。
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