問題已解決

老師你好,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那我這個期末還沒結(jié)轉(zhuǎn),該怎么做分錄呢?那后面這筆分利潤的該怎么寫呢?

84785010| 提問時間:2023 01/08 11:19
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學(xué) 借,本年利潤20279.86 貸,利潤分配~未分配利潤20279.86
2023 01/08 11:20
84785010
2023 01/09 07:53
這個4000的話就是上一年的數(shù)據(jù)了,我只要結(jié)轉(zhuǎn)本年的這個數(shù)據(jù)對嗎?我憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是我沒有點(diǎn)期末結(jié)賬,我先做這個,借本年利潤貸利潤分配率,再來點(diǎn)那個期末結(jié)賬嗎?
小默老師
2023 01/09 09:45
嗯嗯,4000是上一年的,不用管,需要先期末結(jié)賬,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中的
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