問題已解決

老師,假如我們公司沒資質(zhì),請A公司幫忙中標,中標合同價是100W,A公司開票給對方,然后A公司以分包的形式,分包給我們公司,我們給A公司開票,我們應該給A公司一些什么費用和什么稅呢

84784987| 提問時間:2023 01/08 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是建筑工程的嗎?
2023 01/08 10:38
84784987
2023 01/08 10:42
是的,工程項目,做裝修這些的
郭老師
2023 01/08 10:45
你好,你給對方開材料的。然后人工的是你單位職工嗎?
郭老師
2023 01/08 10:45
如果是你單位職工的話,讓對方給他們發(fā)工資,對方給他們申報個稅。
84784987
2023 01/08 10:54
就是A只幫忙中標,其他還是我們自己來,我們需要給A一些什么稅費,費用等
84784987
2023 01/08 10:55
我們是包人工的
郭老師
2023 01/08 10:56
對方開發(fā)票不是嗎?我知道實際操作是你單位,但是對方開發(fā)票,對方得需要成本,你得給他提供成本發(fā)票,你能給對方開了建筑勞務的發(fā)票嗎?
84784987
2023 01/08 11:04
可以,我們能開,在營業(yè)范圍內(nèi)
郭老師
2023 01/08 11:07
那就你開發(fā)票就可以當勞務發(fā)票。
84784987
2023 01/08 11:17
假如以100萬中標為例: 1,A給中標公司開100W的票 2、我們分包后給A開80萬成本票 3、我們應給A的費用是: 印花稅:100w*0.0003=300 增值稅:20w*13%=2.6w 附加稅:2.6*6%=1.2w 所得稅:20w-300-2.6w-1.2=16.17w*2.5%=8085元 應付費用: 300+2.6w+1.2+8085+人工 費用是這么算的嗎??
郭老師
2023 01/08 11:20
你好,建筑勞務不需要繳納印花稅, 增值稅3%的 突然。
郭老師
2023 01/08 11:20
所得稅,如果你的利潤是那些的,是這么做的。
84784987
2023 01/08 11:28
我們應該屬于工程服務吧,需要交印花稅吧,老師,你剛說增值稅3%的 突然?是什么意思
郭老師
2023 01/08 11:32
你不是說開建筑勞務嗎?怎么又是工程了? 我們是包人工的 2023-01-08 10:55 這個是啥意思
郭老師
2023 01/08 11:32
是包工包料的工程還是建筑勞務?
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