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內(nèi)部控制的概念

84784981| 提問時間:2023 01/08 09:25
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內(nèi)部控制的概念,又稱內(nèi)部控制管理,是指一個組織通過制定各種內(nèi)部控制措施來確保履行業(yè)務(wù)、遵守法律法規(guī)、財務(wù)報告準(zhǔn)確可靠、財務(wù)狀況持續(xù)穩(wěn)定以及管理資源有效利用等目的。內(nèi)部控制由組織中心對下級機構(gòu)和員工實施不斷檢查和評估,以確保內(nèi)部程序、政策和程序的遵守。管理者通過控制監(jiān)督,以確保解決問題,確保實施有效的組織運作,而不必依賴于某一個具體的員工。 內(nèi)部控制的基本原則包括授權(quán)原則、完整性原則、時間效率原則以及責(zé)任與派生原則。授權(quán)原則要求一個組織的每一項行為都必須經(jīng)過合法的授權(quán),以確保行為行為的合法性。完整性原則要求組織實施有效的程序來確保記錄和數(shù)據(jù)的完整性,而時間效率原則則要求組織實施有效的程序和技術(shù),以確保系統(tǒng)的及時性和準(zhǔn)確性。最后,責(zé)任與派生原則要求每個員工承擔(dān)責(zé)任,強調(diào)團隊合作和團隊協(xié)作,以確保系統(tǒng)的有效實施。 拓展知識:內(nèi)部控制的進行主要有四種方式,分別是規(guī)章制度、組織機構(gòu)、審計與檢查、信息技術(shù)。規(guī)章制度是企業(yè)采用的最常見的內(nèi)部控制手段,其次是組織機構(gòu),它主要是通過制定和實施一定的組織架構(gòu),層層審批和穿透性檢查來實現(xiàn)內(nèi)部控制。審計與檢查是組織中內(nèi)部控制的重要手段,它旨在監(jiān)測和檢驗所屬組織的各種環(huán)節(jié),以確保其合法、準(zhǔn)確、可靠。最后,信息技術(shù)的應(yīng)用也是內(nèi)部控制的重要措施,它將信息系統(tǒng)作為內(nèi)部管理和防范風(fēng)險的主要手段,以保證業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運行。
2023 01/08 09:29
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