問(wèn)題已解決

老師您好!貨已收到,已付款,發(fā)票沒(méi)到,怎么做賬務(wù)處理

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/07 16:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,貨到票未到才做暫估的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023 01/07 16:31
84785033
2023 01/07 16:35
小規(guī)模納稅人,買的是商品
易 老師
2023 01/07 16:47
那就把應(yīng)繳稅費(fèi)取消,原材料換成庫(kù)存商品
84785033
2023 01/08 11:30
老師您好!借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款是嗎?
84785033
2023 01/08 11:31
但是已經(jīng)付款了,從對(duì)公銀行支付的呀
易 老師
2023 01/08 12:30
付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
84785033
2023 01/08 12:32
那收到發(fā)票是借:庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款嗎?
易 老師
2023 01/08 12:34
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
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