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你好 老師如果我公司2018成立 部分設(shè)計(jì)外包給建筑設(shè)計(jì)院 1月份設(shè)計(jì)費(fèi)收入30 外包支出10 1月應(yīng)繳納增值稅多少

84784974| 提問時(shí)間:2023 01/07 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?你開出去的是專票還是普票?
2023 01/07 13:55
84784974
2023 01/07 13:56
小規(guī)模 普票 金額都是含稅 不考慮稅收優(yōu)惠政策 3個(gè)點(diǎn)
郭老師
2023 01/07 13:57
你好,如果是普通發(fā)票的,不需要交增值稅。
84784974
2023 01/07 14:06
這個(gè)不考慮免稅政策
郭老師
2023 01/07 14:06
你好,30乘以3%如果含不含稅的, 如果含稅的30除以1.03乘以3%。
84784974
2023 01/07 14:07
外包支出可以收到專票沒有影響嗎
84784974
2023 01/07 14:08
如果5月份升為一般納稅人建筑設(shè)計(jì)公司稅率多少
郭老師
2023 01/07 14:09
你好,不影響到別人給你開的,你抵扣不了增值稅的。
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