問題已解決
老師,進項稅未抵扣,想下個月在抵扣,該怎么做賬?
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速問速答你好,
借:庫存商品等
應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項
2023 01/06 15:26
84784992
2023 01/06 15:33
期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
易 老師
2023 01/06 15:35
你好,不要 的,這種情況 不要的
這是負債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
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