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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做呢? 謝謝
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速問速答借額管理費(fèi)用,貸銀行存款,
一月份借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款。
2023 01/05 13:32
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