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老師,22年10至12月利潤(rùn)產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)?

84785013| 提問時(shí)間:2023 01/04 19:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用是累計(jì)數(shù),即合計(jì)應(yīng)計(jì)提減去累計(jì)已計(jì)提
2023 01/04 19:42
84785013
2023 01/04 19:47
老師能具體說一下?不太明白,1至9月沒有產(chǎn)生所得稅費(fèi)用,前面用虧損在彌補(bǔ)
小林老師
2023 01/04 20:05
您好,那您需要看您當(dāng)年累計(jì)應(yīng)納稅所得額-以前虧損的,乘以適用稅率
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