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抄稅,報(bào)稅,清卡。三步驟先抄稅,不報(bào)稅,等報(bào)表出來再報(bào)稅可以嗎?這里報(bào)稅是電子稅務(wù)局里面稅種,不包括個(gè)稅吧?

84784969| 提問時(shí)間:2023 01/04 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里的報(bào)稅就是申報(bào)增值稅,你先把增值稅申報(bào)了就可以清卡其他的稅款,你什么時(shí)間申報(bào)都可以啊,只要在報(bào)稅期內(nèi)就行。
2023 01/04 15:55
84784969
2023 01/04 16:00
本年盈利3W,有以前年度虧損30W,本季度預(yù)繳所得稅申報(bào)時(shí)可以直接在9行扣除彌補(bǔ)以前年度虧損后不用交所得稅吧?
郭老師
2023 01/04 16:02
可以的,可以這么做的。
84784969
2023 01/04 16:07
匯算清繳時(shí)有無票費(fèi)用20W要調(diào)增,到時(shí)這部分彌補(bǔ)虧損時(shí)怎么填寫?
郭老師
2023 01/04 16:10
你好匯算清繳里面有一個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這里是自動(dòng)的,你就不用管了。
84784969
2023 01/04 17:12
增值稅是按開票數(shù)申報(bào)嗎?所得稅本年收入是開票的1/4.有預(yù)收3年會(huì)費(fèi),所得稅申報(bào)按實(shí)際開票還是按1/4?
郭老師
2023 01/04 17:13
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一樣嗎?
84784969
2023 01/04 17:17
是的。增值稅按收款金額開票,所得稅里收款金額包括未來三年的會(huì)費(fèi)了,所以所得稅申報(bào)按收款1/4申報(bào)對(duì)嗎?賬務(wù)處理借銀行存款,貸收入,貸預(yù)收賬款這樣的
郭老師
2023 01/04 17:23
正常的應(yīng)該是這么做的,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致。
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