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老師你好:業(yè)務(wù)招待費(fèi)總支出18047元,也就是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增7218.8嗎?60%稅前扣?

84784957| 提問時(shí)間:2023 01/04 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,還需要知道收入是多少,才可以計(jì)算可以稅前扣除多少 而不是固定按發(fā)生額60%扣除的?
2023 01/04 10:31
84784957
2023 01/04 10:33
收入500多萬
鄒老師
2023 01/04 10:34
你好,收入500多萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)總支出18047元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除=收入*千分之5 納稅調(diào)增=18047元—收入*千分之5
84784957
2023 01/04 10:36
不是熟低嗎?
84784957
2023 01/04 10:37
那按減收入千分之五就是負(fù)數(shù),不用調(diào)增?
鄒老師
2023 01/04 10:38
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=500萬*5‰=2500 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%=18047元*60%,大于收入的5‰,所以是按收入的5‰扣除啊?
84784957
2023 01/04 10:44
老師,500萬的千分之五怕是25000吧
鄒老師
2023 01/04 10:46
抱歉,搞錯(cuò)了一個(gè)零 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=500萬*5‰=25000 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%=18047元*60% 扣除18047元*60%,你說調(diào)增=18047—18047*60%
84784957
2023 01/04 10:50
匯算是用利潤表的利潤總額加還要調(diào)增收據(jù)沒有票,罰款,業(yè)務(wù)招待,營業(yè)外支出嗎
鄒老師
2023 01/04 10:50
你好,主要是調(diào)整這些?
84784957
2023 01/04 10:51
社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入要調(diào)減嗎?還是這個(gè)收入要納稅?
鄒老師
2023 01/04 10:51
你好,社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入,是不需要調(diào)減的,需要計(jì)入應(yīng)納稅所得額
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