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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如圖,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)如圖的增值稅啊
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速問速答如果存在未交增值稅
既銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅大于0
則
借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 01/02 17:43
軟軟老師
2023 01/02 17:44
如果多交
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784961
2023 01/02 17:46
如圖,年末是進(jìn)大于銷,老師年末進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)怎么結(jié)平啊
軟軟老師
2023 01/02 17:48
那就說明 你們是有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 那就不用平了 直接掛賬就可以
軟軟老師
2023 01/02 17:50
期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
軟軟老師
2023 01/02 17:52
后面這個(gè)分錄是
每月末計(jì)提未交增值稅的時(shí)候使用的
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