問(wèn)題已解決

往來(lái)單位給我們轉(zhuǎn)商票,如何掛賬?我們又用收到的商票支付貨款,這個(gè)又如何做分錄呢?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/31 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
收到借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 背書(shū)出去借庫(kù)存商品或者應(yīng)付帳款 貸應(yīng)收票據(jù)
2022 12/31 11:08
84785021
2022 12/31 11:10
老師,這個(gè)應(yīng)收票據(jù)需要做下一級(jí)明細(xì)科目嗎?
郭老師
2022 12/31 11:12
銀行或者商業(yè)承兌
84785021
2022 12/31 11:13
不是“應(yīng)收票據(jù)-XX公司”這樣嗎?
84785021
2022 12/31 11:14
我現(xiàn)在收到的是銀行承兌匯票
郭老師
2022 12/31 11:15
應(yīng)收票據(jù)二級(jí)科目一般核算的是銀行或者是商業(yè)承兌,不寫(xiě)某某公司。
84785021
2022 12/31 11:22
哦,好的,謝謝老師!
郭老師
2022 12/31 11:22
不用客氣,工作愉快。
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