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老師,工程的賬,因?yàn)橹肮こ淌┕?合同成本-直接材料月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,然后后來發(fā)生退票,所以做的是沖銷之前的成本分錄,所以導(dǎo)致這個科目現(xiàn)在是貸方余額了,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,您看下圖

84784966| 提問時間:2022 12/29 17:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您是調(diào)整以前結(jié)轉(zhuǎn)成本期間,同時更正納稅申報表
2022 12/29 17:37
84784966
2022 12/29 17:47
您是說去之前的當(dāng)月去沖銷,然后更正納稅申報,如果不去當(dāng)月沖銷呢
84784966
2022 12/29 17:47
怎么處理呢老師
小林老師
2022 12/29 17:50
您好,那您的處理就是錯誤的,您的業(yè)務(wù)是否跨年?
84784966
2022 12/29 17:51
不跨年,那個圖在11月份的,我在12月再怎么做呢
小林老師
2022 12/29 17:53
您好,那您就負(fù)數(shù)沒關(guān)系,不跨年沒事
84784966
2022 12/29 19:11
那負(fù)數(shù)怎么辦呢老師,我在12月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784966
2022 12/29 19:18
在嗎老師
小林老師
2022 12/29 19:21
您好,因?yàn)闆]跨年,并且您調(diào)整的是當(dāng)期的金額,沒問題
84784966
2022 12/29 19:27
不是的老師,我是在11月份沖銷的11月開的負(fù)數(shù)發(fā)票,
84784966
2022 12/29 19:28
老師,年末工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)完貸方有余額可以不,還是說年末要求結(jié)平呢必須
小林老師
2022 12/29 20:43
您好,1負(fù)數(shù)發(fā)票沖回原來正數(shù)的分錄,2貸方余額如何形成的?
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