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老師,當(dāng)月收到的專票,當(dāng)月沒抵扣,以后再抵扣,怎么做會計分錄

84784978| 提問時間:2022 12/29 09:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 可以的; 比如; 借管理費(fèi)用; 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅;貸銀行存款 ; 認(rèn)證的時候:借進(jìn)項稅貸???應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅;?
2022 12/29 09:44
84784978
2022 12/29 09:54
老師認(rèn)證的時候:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅; 這樣可以嗎
84784978
2022 12/29 09:55
進(jìn)項稅跟待認(rèn)證進(jìn)項稅不都是應(yīng)交稅費(fèi)的二級明細(xì)科目嗎
meizi老師
2022 12/29 09:59
你好 1;? 認(rèn)證的時候? ?;? 是這樣做的 ; 做待認(rèn)證進(jìn)項稅;? 進(jìn)項稅是做 “應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅科目哈; 我上面是簡寫的 ”
84784978
2022 12/29 10:08
哦哦哦,我懂了老師
meizi老師
2022 12/29 10:16
? 不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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