問題已解決

老師,請教下,這兩題應(yīng)該怎么做

84784987| 提問時間:2022 12/28 21:36
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
同學,你好! 正在計算中~,請稍等~
2022 12/28 22:01
Anan老師
2022 12/28 22:12
1企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是(7240-150*6.8)*(0.13-0.09)=248.8萬。 與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄:借方科目(主營業(yè)務(wù)成本),248.8)萬,貸方科目(:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?,金額(248.8)萬。 2、企業(yè)當月應(yīng)納稅額是(2000*0.13-(450-248.8+50)=8.8)萬。注意:此處填寫的是計算出來的當月應(yīng)交稅額數(shù),注意如果是負數(shù)就應(yīng)該有符號! 3、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)是((7240-150*6.8)*0.09=559.8)萬,實退稅額為(559.8)萬,被抵消的稅額為(0),并做出相應(yīng)會計分錄 借:應(yīng)收出口退稅款 559.8 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)559.8 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)??0 ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)??0 借:銀行存款?559.8 ?貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款??559.8 4.根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額(0)
Anan老師
2022 12/28 22:38
另一個遞延所得稅的題參考附件~
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