問題已解決

為什么這個(gè)業(yè)務(wù)我在用友u8上制單時(shí)最后一步出來的是現(xiàn)結(jié)制單而且貸方是銀行存款呢?

84784994| 提問時(shí)間:2022 12/28 09:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?如果是 銀行匯票支付的話; 是用其他貨幣資金來處理的; 不是銀行存款的? ; 你要看看你? ?的系統(tǒng)設(shè)置是不是有問題? ?
2022 12/28 09:35
84784994
2022 12/28 09:36
那為什么答案是應(yīng)收賬款呢
84784994
2022 12/28 09:37
應(yīng)付賬款
meizi老師
2022 12/28 09:39
你好;? 那是你一開始做賬 是做 :借庫存商品 ;進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款; 選擇用銀行匯票支付 :借應(yīng)付賬款 貸其他貨幣資金? ? ? ?;? 你們開銀行匯票出去; 會(huì)先存保證金在銀行去; 會(huì)先走; 借其他貨幣資金貸銀行存款? ?
84784994
2022 12/28 10:05
所以我最后現(xiàn)結(jié)制單生成的憑證貸方是銀行存款是對的是嗎
meizi老師
2022 12/28 10:07
?你好 ;? 是的; 最終是現(xiàn)結(jié)的話; 就是銀行存款; 這個(gè)是對的??
84784994
2022 12/28 18:01
老師出現(xiàn)這樣的情況還能修改嗎
meizi老師
2022 12/28 18:03
自查下 : 要查明具體原因,根據(jù)試算平衡表檢查是哪個(gè)科目的余額填錯(cuò)了,將錯(cuò)誤查明改正,資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)平了。還有一種情況是,要先填利潤表,有可能是利潤分配的數(shù)據(jù)填錯(cuò),造成資產(chǎn)負(fù)債表不平。只要仔細(xì)查明原因和試算平衡表是平衡的,就可以解決資產(chǎn)負(fù)債表不平的問題。 固定資產(chǎn)對賬不平衡的檢查步驟: 1、首先檢查是否已進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn),累計(jì)折舊值包含當(dāng)月的折舊額,如果沒有進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提折舊憑證還未生成,科目余額表里的累計(jì)折舊正好少一個(gè)月的折舊額。 2、其次檢查固定資產(chǎn)里設(shè)置的折舊科目是否已明細(xì)到最末級(jí)。如未明細(xì)到最末級(jí),期末結(jié)轉(zhuǎn)生成的計(jì)提折舊憑證會(huì)出現(xiàn)紅框,該憑證無法保存。 3、檢查是否是原值不平衡。若為原值不平衡,則需檢查是否存在固定資產(chǎn)卡片原值添加錯(cuò)誤的情況。 4、檢查是否是累計(jì)折舊不平衡。若為累計(jì)折舊不平衡,一般為初始建賬日期,科目期初錄入的累計(jì)折舊值與卡片錄入的累計(jì)折舊值不等,此時(shí)需檢查是否是期初累計(jì)折舊額錄錯(cuò)。
84784994
2022 12/28 18:19
好像是固定原始卡片的折舊值錄錯(cuò)了,但已經(jīng)生成憑證并審核記賬了
meizi老師
2022 12/28 19:03
你好; 那你卡片建立錯(cuò)誤; 去看看你系統(tǒng)是否可以改? ?
84784994
2022 12/28 21:40
老師,這里我是重新做了折舊調(diào)整,也重新生成憑證審核記賬了怎么還是不可以呢
meizi老師
2022 12/29 08:58
你好; 你去檢查下;本月折舊了沒有;? 看提示有可能沒有折舊或者是折舊的數(shù)據(jù)不對導(dǎo)致的; 去檢查下??
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