居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下:(1)每月取得工資薪金收人14000元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除2200元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元無(wú)其他收人和減免扣除稅額。(2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。(3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢(xún),獲得一次性收入8000元。(4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。(5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元。(6)6月,因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元。要求:計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳數(shù)的個(gè)人所得稅稅額。
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2022 12/27 15:42
小默老師
2022 12/27 22:23
黃燕2019年1-6月
工資薪金累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳數(shù)的個(gè)人所得稅稅額=(14000-2200-1000-5000)*6*0.03=1044
稿酬個(gè)稅=12000*0.8*0.7*0.2+8000*0.8*0.7*0.2
技術(shù)咨詢(xún)個(gè)稅=8000*0.8*0.2
中獎(jiǎng)免稅
利息收入免稅
保險(xiǎn)免稅
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查看更多- 老師,我想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話,比如說(shuō)后面我們又發(fā)生了那種,他可以,從那個(gè)店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯,抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話,我們應(yīng)該怎么樣去做那個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢? 19小時(shí)前
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