問題已解決

老師好,我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),還是在籌建中,剛開始估計只有進項票,而沒銷項票,那我們是不盡量晚些開進項票呢?或?qū)嵲陂_了就先不做認證呢?

84784968| 提問時間:2022 12/26 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
最好先不要認證,你需要抵扣的時候再認證就行。
2022 12/26 16:49
84784968
2022 12/26 16:50
嗯,但不能跨年對嗎
郭老師
2022 12/26 16:52
可以跨年的,這個不影響,現(xiàn)在沒有抵扣時間限制。
84784968
2022 12/26 16:54
如果老板已付款了,是不是先做預付賬款,但不要做入庫對嗎
郭老師
2022 12/26 16:54
貨物到了沒有,貨到了你就應該入庫。
郭老師
2022 12/26 16:54
如果貨物沒到的,借預付賬款,貸其他應付款,老板。
84784968
2022 12/26 16:56
這種情況一般會是到貨的
郭老師
2022 12/26 16:58
借庫存商品 應交稅費待認證 貸其他應付款老板。
84784968
2022 12/26 17:01
老師不明白,為什么是其他應付款呢
郭老師
2022 12/26 17:02
你借人家的錢,欠人家的錢,不是其他應付款,是什么科目?
84784968
2022 12/26 17:03
為什么不是應付賬款嗎
郭老師
2022 12/26 17:06
應付賬款,這是貨款的核算主營業(yè)務的 不是借款
84784968
2022 12/26 17:12
就是貨到了,老板也付款了,為什么還要做其他應付款呢?沒欠了
郭老師
2022 12/26 17:13
你好,你們單位還欠了老板的錢不是嗎?不欠供應商的啦。
郭老師
2022 12/26 17:13
算不過賬來嗎?你們老板支付了沒有?從公戶上支付,這個錢應該是公戶支付的。
84784968
2022 12/26 17:17
哦,明白了,您是說老板自己私付的與公戶支付的區(qū)別,但如果是公戶支付就是: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅進項稅額(待抵扣認證) 貸:銀行存款 是這樣嗎
郭老師
2022 12/26 17:17
對的,是的,是這么做的。
84784968
2022 12/26 17:19
然后需要抵扣時再: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(待抵扣認證)
郭老師
2022 12/26 17:21
對的是的,待抵扣是二級科目。
84784968
2022 12/26 17:24
前面幾個月是不是銷項比進項稍多一點點就行呢
郭老師
2022 12/26 17:33
對的,是的,是這么做的。
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